No SAP FI, isso é usado para redefinir as faturas de pagamento incorretas. Se um pagamento for feito para faturas incorretas, ele pode ser redefinido.
Como redefinir itens compensados de AR?
T-code − FBRA
Insira os seguintes detalhes: Número do Documento de Compensação, Código da Empresa e Ano Fiscal na janela acima.
Clique no ícone Salvar na parte superior.
Depois de clicar no ícone Salvar, insira o motivo do estorno do pagamento do cliente e a data de lançamento e clique em . Ele irá gerar um Número do Documento de Estorno.